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客户发票:开票、收款与催收逾期款项

从已接受的报价单或手动方式向客户开具发票,记录收到的付款,并跟踪应收账款和逾期情况。每笔付款都会自动更新发票余额和状态。

发票是贵公司用来向客户收费的单据。您可以从已接受的报价单生成发票(复制其行项和金额),也可以从零手动创建。之后,随着付款到账逐笔记录,系统会自动保持余额和状态最新。

创建发票

  1. 在“销售”菜单中打开“发票”。
  2. 点击“从报价单生成”以已接受的提案为起点,或点击“手动发票”从零创建。
  3. 在手动发票中,于编辑器内构建行项:选择产品(可选)或输入自由描述,填写数量、单价和折扣。小计、税额和总额会实时显示。
  4. 也可以点击“从销售订单创建”来对已确认的订单开票:系统会用订单的客户和金额生成发票,并将订单标记为“已开票”。
  5. 点击“创建”。发票以草稿状态开始。

手动发票的税额按行逐项计算,依据您的税务规则(按产品类别和客户地区/州匹配最精确的税率),与报价单的计算方式相同。当没有规则适用时,会使用您在表头填写的税率百分比。总额始终等于小计(已含折扣)加税额,以发票币种计算。

从赢单到订单再到发票(财务交接)

赢得商机后,您可以一键生成其“销售订单”(在商机页面点击“生成订单”):系统会创建一个已确认的订单,包含客户和金额,可供财务开票。此操作是幂等的(每个商机只生成一个订单)。

您也可以在“设置”中启用自动财务交接:商机赢单时,系统会自动生成订单,并通知管理员有订单待开票。该功能默认关闭;开具发票仍然是财务的操作(不会自动收费)。需要启用事件总线。

发送与收款

  1. 打开发票并点击“发送”,将其标记为已发送,也可以选择通过邮件发给客户。
  2. 收到付款时,点击“记录付款”并输入金额。
  3. 余额会随之减少,状态会自动变为“部分付款”或“已付清”。付款金额不会超过未付总额。

在线支付(支付链接)

如果您在“集成”中连接了 Stripe 账户,即可为发票开通在线支付。打开发票并点击“生成支付链接”:系统会为未付余额创建一个安全链接,以发票币种计价。您可以复制该链接,也可以发送包含“立即支付”按钮的发票邮件给客户。客户付款后,发票会自动核销,状态变为“部分付款”或“已付清”,无需手动录入付款。

💡 该链接使用您自己的 Stripe 账户(款项直接进入您的账户),并始终按尚欠余额收费。如果多次生成链接,系统会复用同一个链接,不会重复收费。如果尚未连接 Stripe,按钮会说明在哪里启用,邮件仍会正常发送,只是不带支付按钮。

催收逾期款项(应收账款)

  1. 使用“应收账款”标签页查看所有尚有余额的发票,“逾期”标签页查看已过到期日的发票。
  2. 在逾期发票上点击“发送提醒”以邮件通知客户。

自动到期提醒

除手动提醒外,系统还会按计划自动发送提醒:到期前 3 天、到期当天以及到期后 7 天。只有仍有未付余额的已发送、部分付款或逾期发票才会收到提醒,且每个节点最多发送一次(每张发票每天最多一条提醒)。每条消息均以客户的语言发送,金额以发票币种显示。

应收账款(账龄)

应收账款标签页会将未付余额按逾期区间划分:未到期、0-30 天、31-60 天、61-90 天以及 90 天以上,并按币种显示总额及按客户拆分的明细。这是快速查看有多少款项即将回收、多少已经逾期的视图。

下载发票 PDF

打开发票并点击“下载 PDF”,即可生成一份可打印、可附加的文档,带有贵公司的品牌信息(您在“门户”中设置的名称和颜色)、客户信息、行项表格、总额和余额,全部以发票币种显示。当您通过邮件发送发票时,该 PDF 会自动以客户语言附加在邮件中。

💡 每张发票在您的分组内都有专属的连续编号(例如 INV-000006),即使多张同时开具也能安全生成,不会重复。发票一旦发送,其行项即不可修改。若需更正,请作废该发票并重新开具。已付清的发票不能作废。

UF → CLP 换算(智利)

如果您以 UF(Unidad de Fomento,智利发展单位)计价,CRM 可以自动显示对应的智利比索(CLP)金额。当您以 UF 开具或计算发票时,系统会使用智利中央银行发布的官方每日 UF 汇率,并将该汇率冻结在该发票上:CLP 等值金额在开票时即被记录,此后即使 UF 汇率变动也不会改变。该功能可选,默认关闭;管理员可直接在“发票”界面启用(该按钮仅对以 UF 计价的用户显示)。

💡 如果当日的 UF 汇率尚未发布,CRM 会使用最近可用的汇率,并显示其所属日期,不会阻断开票流程。UF 汇率是公开的国家数据,全系统每天获取一次。

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